Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төрийн болон орон нутгийн өмч, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, үнэлэлт дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага бөгөөд аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлаг юм.

Холбоо барих

Сэлэнгэ аймаг-43080 Сүхбаатар сум Орхон 6 дугаар баг Нутгийн захиргааны II байр 1 давхар 5, 11 тоот

Мэдээ Үйл явдал

МЭНДЧИЛГЭЭ

Хуучин оноо амжилт бүтээлээр үдэж, шинэ оноо хүсэл мөрөөдлөөр угтаж буй та бүхэндээ баярын мэнд хүргэе.Улиран өнгөрч буй 2025 онд бидэнд итгэл хүлээлгэж, хамтран ажилласан харилцагч  байгууллага болон  хамтын хүч, нэгэн сэтгэлээр хичээсэн албан хаагч та бүхний  хичээл зүтгэл, мэргэжлийн ур чадвар энэ байгууллагын амин сүнс болж дэвшүүлсэн зорилтоо ханган биелүүлж  ард нь гарч чадлаа.Угтан […]

Мэдээ Статистик Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сул орон тооны тухай ажлын байрны зар

СУЛ ОРОН ТООНЫ ТУХАЙ ЗАРДотоод аудитор ТЗ-7 ангилал зэрэглэлийн сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт зарлагдлаа. Бүртгэл: 2025 оны 11-р сарын 10-ны 09:00 цагаас  2025 оны 11-р сарын 24-ний 17:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдах тул ЭНД дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.   

Мэдээ Статистик Хүний нөөцийн ил тод байдал

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны зар

ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР-Хугацаа: 2025 оны 10-р сарын 06-ны өдрийн 09:00 цагаас 2025 оны 10-р сарын 10-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл-Жагсаалтад дурьдсан тухайн байгууллагын цахим хаягаар материалаа илгээнэ үү.

Мэдээ

Татварын талархал

  Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан татвар төлөх үндсэн үүргээ ёсчлон биелүүлж, 2024 онд орон нутгийн төсөвт нийт 20,529,448.0 төгрөгийн татвар төлсөн, үнэ цэнэтэй, хариуцлагатай татвар төлөгч болсонд талархлыг илэрхийлсэн Монголын Татварын Албанд баярлалаа.

Мэдээ Үйл явдал

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дотоод аудитын хорооны анхдугаар хуралдаан

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дотоод аудитын хороо хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ. Дотоод аудитын хорооны I хуралдаанаар: Дотоод аудитын 2025-2028 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө батлах тухай Байгууллагын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах тухай 2025 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, шалгалтад хамагдах байгууллагын жагсаалт, хуваарь батлах тухай 2024 онд хэрэгжүүлсэн дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын шийдвэрийн хэрэгжилтийн […]